Autorizzazione all’uso dei cookie

Tu sei qui

SALDO FATTURA N. E-48 DEL 31/01/2020 FORNITURA SALVIETTE

Determina
Numero protocollo: 
108/U
Data protocollo: 
16/01/2020
Acquisizione CIG
CIG: 
ZB72B969C7
Modalita acquisto: 
23 Affidamento diretto *
Gara oppure Richiesta offerta
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
VIRCOL SRL | 00314470121
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
329
Data protocollo: 
06/02/2020
Aggiudicatario: 
VIRCOL SRL | 00314470121
Importo €: 
209,92
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
110/U
Data protocollo: 
16/01/2020
Data inizio lavori: 
16/01/2020
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
07/02/2020
Importo €: 
209,92
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
32
07/02/2020
209.92
Totale pagato: 
209,92
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo

Sito realizzato da modello Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.

Dichiarazione di accessibilità

CMS Drupal