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Published on
Istituto Comprensivo "E. De Amicis" - Gallarate
(
https://www.icedeamicis.edu.it
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Home
> Printer-friendly > Saldo fattura fornitura materiale sanitario plessi
Determina
Numero protocollo:
1254/U
Data protocollo:
29/04/2021
Allegato:
deter_ds_materiale_sanitario_plessi_protocollata.pdf
Acquisizione CIG
CIG:
Z3A316E99B
Modalita acquisto:
23 Affidamento diretto *
Gara oppure Richiesta offerta
Numero protocollo:
1254/U
Data protocollo:
29/04/2021
Tipo di gara:
Gara Conclusa
Partecipanti
GRUPPO SPAGGIARI PARMA|00150470342
Aggiudicazione
Numero protocollo:
1254/U
Data protocollo:
29/04/2021
Aggiudicatario:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA|00150470342
Importo €:
151,47
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo:
1255/U
Data protocollo:
29/04/2021
Data inizio lavori:
29/04/2021
Data fine lavori / Consegna fornitura:
16/06/2021
Importo €:
151,47
Allegato:
ordine_materiale_sanitario_pdf.pdf
Acquisizione DURC
Numero protocollo:
27712088
Data protocollo:
Venerdì, 4 Giugno, 2021
Pagamento
Numero mandato
Data mandato
Importo €
106
16/06/2021
151.47
Totale pagato:
151,47
Tipo pagamento:
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento:
Direttore SGA
Ufficio competente:
Ufficio amministrativo
Inviato da
giammaria.paola
il Gio, 24/06/2021 - 15:19