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Published on
Istituto Comprensivo "E. De Amicis" - Gallarate
(
https://www.icedeamicis.edu.it
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Home
> Printer-friendly > Saldo fattura materiale pulizie
Determina
Numero protocollo:
4355
Data protocollo:
19/11/2020
Allegato:
deter_ds_materiale_pulizia_3_g_srl.pdf
Acquisizione CIG
CIG:
Z2A2F51C94
Modalita acquisto:
23 Affidamento diretto *
Gara oppure Richiesta offerta
Numero protocollo:
4355
Data protocollo:
19/11/2020
Tipo di gara:
Gara Conclusa
Partecipanti
3G SRL BUSTO ARSIZIO|01656580121
Aggiudicazione
Numero protocollo:
4355
Data protocollo:
19/11/2020
Aggiudicatario:
3G SRL BUSTO ARSIZIO|01656580121
Importo €:
827,10
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo:
4356
Data protocollo:
19/11/2020
Data inizio lavori:
19/11/2020
Data fine lavori / Consegna fornitura:
29/01/2021
Importo €:
827,10
Allegato:
ordine_materiale_pulizia_3g_srl_novembre.pdf
Acquisizione DURC
Numero protocollo:
24478145
Data protocollo:
Giovedì, 29 Ottobre, 2020
Pagamento
Numero mandato
Data mandato
Importo €
11
29/01/2021
827.10
Totale pagato:
827,10
Tipo pagamento:
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento:
Direttore SGA
Ufficio competente:
Ufficio amministrativo
Inviato da
giammaria.paola
il Lun, 19/04/2021 - 13:39