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Istituto Comprensivo "E. De Amicis" - Gallarate
(
https://www.icedeamicis.edu.it
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> Printer-friendly > SALDO FATTURA N. 1160 DEL 04/10/2019 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PRIMARIA SCIARE'
Determina
Numero protocollo:
2763
Data protocollo:
02/10/2019
Allegato:
deter_ds_materiale_informatico_vario.pdf
Acquisizione CIG
CIG:
Z582A012E2
Modalita acquisto:
17 Affidamento diretto ex art 5 legge 381/91 *
Gara oppure Richiesta offerta
Numero protocollo:
SN
Tipo di gara:
Gara Conclusa
Partecipanti
COMPUTER SHOP GALLARATE SRL | 02025750122
Aggiudicazione
Numero protocollo:
2763
Data protocollo:
02/10/2019
Aggiudicatario:
COMPUTER SHOP GALLARATE SRL | 02025750122
Importo €:
90,00
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo:
2765
Data protocollo:
02/10/2019
Data inizio lavori:
02/10/2019
Data fine lavori / Consegna fornitura:
07/11/2019
Importo €:
90,00
Allegato:
ordine_materiale_informatico_vario.pdf
Acquisizione DURC
Numero protocollo:
17721790
Data protocollo:
Mercoledì, 23 Ottobre, 2019
Pagamento
Numero mandato
Data mandato
Importo €
382
07/11/2019
90.00
Totale pagato:
90,00
Tipo pagamento:
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento:
Direttore SGA
Ufficio competente:
Ufficio amministrativo
Inviato da
candura.massimo
il Lun, 18/11/2019 - 11:55