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Istituto Comprensivo "E. De Amicis" - Gallarate
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> Printer-friendly > SALDO FATTURA N. 2/E DEL 20/03/2019 PER FORNITURA COPRICUFFIE INVALSI A.S. 2018/2019
Determina
Numero protocollo:
919/E
Data protocollo:
14/03/2019
Allegato:
deter_ds_copricuffie.pdf
Acquisizione CIG
CIG:
ZB82790F3B
Modalita acquisto:
23 Affidamento diretto *
Gara oppure Richiesta offerta
Tipo di gara:
Gara Conclusa
Partecipanti
COMPUTER'S DEALER SRL | 02375220122
Aggiudicazione
Numero protocollo:
917/U
Data protocollo:
14/03/2019
Aggiudicatario:
COMPUTER'S DEALER SRL | 02375220122
Importo €:
89,00
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo:
917/U
Data protocollo:
14/03/2019
Data inizio lavori:
14/03/2019
Data fine lavori / Consegna fornitura:
20/03/2019
Importo €:
89,00
Allegato:
ordine_copri_cuffie.pdf
Acquisizione DURC
Numero protocollo:
INPS_14746513
Data protocollo:
Giovedì, 21 Marzo, 2019
Pagamento
Numero mandato
Data mandato
Importo €
7
22/03/2019
89.00
Totale pagato:
89,00
Tipo pagamento:
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento:
Direttore SGA
Ufficio competente:
Ufficio amministrativo
Inviato da
alessio.alizzi
il Mar, 11/06/2019 - 11:35