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Istituto Comprensivo "E. De Amicis" - Gallarate
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> Printer-friendly > SALDO FATTURA N. 0000213 DEL 21/03/2019 FORNITURA MATERIALE PSICOMOTRICITA' SCUOLA PRIMARIA
Determina
Numero protocollo:
1006/U
Data protocollo:
21/03/2019
Allegato:
Determina_di_giacomo_prog._psicomotricita.pdf
Acquisizione CIG
CIG:
ZB327ACEF0
Modalita acquisto:
23 Affidamento diretto *
Gara oppure Richiesta offerta
Numero protocollo:
975 VI.2
Data protocollo:
19/03/2019
Tipo di gara:
Gara Conclusa
Partecipanti
DI GIACOMO CARLO FLORA SNC | 02135640122
Gara
Allegato:
preventivo_di_giacomo.pdf
Aggiudicazione
Numero protocollo:
1009/U
Data protocollo:
21/03/2019
Aggiudicatario:
DI GIACOMO CARLO FLORA SNC | 02135640122
Importo €:
100,09
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo:
1009/U
Data protocollo:
21/03/2019
Data inizio lavori:
19/03/2019
Data fine lavori / Consegna fornitura:
21/03/2019
Importo €:
100,09
Allegato:
Ordine_materiale_progetto_psicomotricita.pdf
Acquisizione DURC
Numero protocollo:
INAIL_15308716
Data protocollo:
Martedì, 26 Febbraio, 2019
Pagamento
Numero mandato
Data mandato
Importo €
79
03/05/2019
100.09
Totale pagato:
100,09
Tipo pagamento:
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento:
Direttore SGA
Ufficio competente:
Ufficio amministrativo
Inviato da
alessio.alizzi
il Lun, 10/06/2019 - 15:34