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Istituto Comprensivo "E. De Amicis" - Gallarate
(
https://www.icedeamicis.edu.it
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> Printer-friendly > SALDO FATTURA N. E-329 DEL 14/05/2019 MATERIALE PULIZIA PLESSI
Determina
Numero protocollo:
1306/U
Data protocollo:
15/04/2019
Allegato:
determina_per_materiale_di_pulizia.pdf
Acquisizione CIG
CIG:
Z98280DAAF
Modalita acquisto:
17 Affidamento diretto ex art 5 legge 381/91 *
Gara oppure Richiesta offerta
Numero protocollo:
1056/E
Data protocollo:
26/03/2019
Tipo di gara:
Gara Conclusa
Partecipanti
VIRCOL SRL | 00314470121
3G SRL | 01656580121
SAMAR SRL | 02861080121
Gara
Allegato:
preventivo2019_0002474014818istituto_comprensivo_de_amicis_rep
Aggiudicazione
Numero protocollo:
SN
Data protocollo:
15/04/2019
Aggiudicatario:
VIRCOL SRL | 00314470121
Importo €:
1.430,85
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo:
1307/U
Data protocollo:
15/04/2019
Data inizio lavori:
11/03/2019
Data fine lavori / Consegna fornitura:
14/05/2019
Importo €:
1.430,85
Allegato:
ordine_materiale_di_pulizia.pdf
Acquisizione DURC
Numero protocollo:
INAIL_10591368
Data protocollo:
Lunedì, 19 Febbraio, 2018
Pagamento
Numero mandato
Data mandato
Importo €
212
23/05/2019
1 430.85
Totale pagato:
1.430,85
Tipo pagamento:
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento:
Direttore SGA
Ufficio competente:
Ufficio amministrativo
Inviato da
alessio.alizzi
il Mer, 05/06/2019 - 09:53